江西省科學院微生物研究所2021年度決算

來源:原創(chuàng)    更新時間:2022-08-22 10:40:29    瀏覽:3763

   

 

第一部分  江西省科學院微生物研究所單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

 

第一部分  江西省科學院微生物研究所單位概況

 

一、單位主要職能

江西省科學院微生物研究所成立于1981年,是以微生物應用基礎和流域生態(tài)研究為主要方向,重點開展工業(yè)微生物資源開發(fā)與應用、流域污染治理與生態(tài)保護、農業(yè)微生物與食品安全和新型持久性有機污染物風險與控制方面的基礎與應用基礎研究,服務于地方社會經濟發(fā)展的公益型研究機構。圍繞微生物代謝與應用、流域生態(tài)、環(huán)境毒理、生物防治與檢測方面開展科學研究工作,深化提升現有的2個重點優(yōu)勢學科團隊(微生物代謝與應用、流域生態(tài))和2個重點培育學科團隊(環(huán)境毒理、生物防治與檢測)。

二、單位基本情況

本單位共有6個內設機構,分別是辦公室、財務室、微生物代謝與應用團隊、生物防治與檢測團隊、環(huán)境毒理學團隊、流域生態(tài)團隊。

本單位2021年年末年末實有人數67人,其中在職人員67人;離休0人;退休0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人。

 

第二部分  2021年度單位決算表

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第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計3734.79萬元,其中年初結轉和結余1241.79萬元,較2020年增加831.52萬元,增長202.67 %,主要原因是江西省科學院流域研究所與本單位財務合并;本年收入合計2493萬元,較2020年增加189.59萬元,增長8.2%,主要原因是:新增了包干制項目312萬元,學科建設項目150萬元。

 本年收入的具體構成為:財政撥款收入1352.7萬元,占54.26%,事業(yè)收入0萬元,占0%;營收入0萬元,占0%,其他收入1140.3萬元,占45.74%。  

二、支出決算情況說明

單位2021年度支出總計3734.79萬元,其中本年支出合計2278.77萬元,較2020年增加806.88萬元,增長54.82%,主要原因是:1、江西省科學院流域研究所與本單位財務合并2、新增了包干制和學科建設項目支出。年末結轉和結余1456.01萬元,較2020年增加214.22萬元,增加17.25%,主要原因是:1、江西省科學院流域研究所與本單位財務合并。2、2021年12月份新下?lián)軇?chuàng)新領軍人才項目155萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出1139.35萬元,占50%;項目支出1139.42萬元,占50%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1210.04萬元,決算數為1293.03萬元,完成年初預算的106.86%。其中:

(一)科學技術支出年初預算數為1132.54萬元,決算數為1215.53萬元,完成年初預算的107.32%,主要原因是:年中追加了包干制項目312萬元和學科建設項目150萬元。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數為65.3萬元,決算數為65.3萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:正常執(zhí)行。

(三)住房保障支出年初預算數為12.2萬元,決算數為  12.2萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:正常執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1139.35萬元,其中:

(一)工資福利支出994.26萬元,較2020年增加117.2萬元,增加13.36%,主要原因是:由于我單位新引進博士4人及職務職稱晉升等原因,人員經費相應增加。

(二)商品和服務支出142.55萬元,較2020年增加93.3萬元,增加189.44%,主要原因是:江西省科學院流域研究所與本單位合并,辦公用房面積增加1757多平方米,由此增加了水、電、物業(yè)費及辦公費開支。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2020年減少1.59萬元,減少100%,主要原因是預算未安排。

(四)資本性支出2.55萬元,較2020年增加2.55萬元,增加100%,主要原因是因新進4名博士,增加了辦公設備的購置。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為30萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增長0萬元,增長0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為30萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增長0萬元。增長0%,主要原因是受全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計劃與安排,科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。決算數較年初預算數減少的主要原因是:受全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計劃與安排,科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是不安排此項開支。決算數較年初預算數增加的主要原因是:無預算。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務車輛,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:本單位無公務車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本單位無公務車輛,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:本單位無公務車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,故無機關運行經費支出。  

七、政府采購支出情況說明

單位2021年度政府采購支出65.94萬元,其中:政府采購貨物支出65.94萬元,政府采購工程0萬元,政府采購服務0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛數合計為0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評,共涉及資金2595.45  萬元,占項目支出總額的100%。    

(二)單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》(自選1個項目)進行公開。

 

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第四部分  名詞解釋 

 科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01):反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02):反映科學技術研究機構從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)其他應用研究支出(項99):反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(fā)(款04)機構運行(項01):反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(fā)(款04)其他技術研究與開發(fā)支出(項99):反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發(fā)支出以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)科技條件專項(項99):反映除機構運行支出、技術創(chuàng)新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(類206)科技重大項目(款09)科技重大專項(項01)反映用于科技重大專項的經費支出。

科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99):反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類208)行政事業(yè)單位離退休(款05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項05):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03):反映按房改政策規(guī)定,江西省科學院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。